總會稽核委員會報告
致耶穌基督後期聖徒教會總會會長團
親愛的弟兄們:
總會稽核委員會由三位成員組成,獨立於總會全體職員、僱員、各部門及教會所屬組織之外。我們直接向總會會長團報告,並獲准取得必要的教會紀錄和人事資料來執行任務。
教會的總會稽核部門與總會稽核委員會分開且獨立作業。總會稽核部門對教會在全世界的營運機構執行內部稽核,並依據公認的專業稽核標準來稽核教會各類財務報表。這包括了監督教會各地方單位的捐獻和開支情形。
總會稽核委員會已審核過各項有關教會基金之捐獻與支出的控管措施,這些控管措施的目的乃是保護教會資產。我們也審核了截至1999年12月31日為止的教會經費、會計與報告及稽核系統。1999年度總會基金的支出係經什一奉獻處理議會依據書面政策核准。該議會乃依照啟示的指示,由總會會長團、十二使徒定額組及總主教團組成。預算部門在撥款暨預算委員會的指導下控管已核准預算之執行情形。
根據我們對財務、預算及其他管理措施所作的審查,以及我們對1999年總會稽核報告及相關說明所進行的審查後,本稽核委員會認為在所有物資方面,教會捐獻在1999年12月31日以前的收入及開支,均依啟示及教會既定的政策和程序管理。
教會所屬機構,包括德撒律信託公司、德撒律管理公司及其子公司,均獨立於教會之外各自營運。在1999年,這些所屬機構的財政活動並不由總會稽核委員會進行稽核。然而,我們已證實這些機構、楊百翰大學及其他高等教育機構,每年皆由獨立的會計公司進行稽核。
總會稽核委員會
戴維斯泰德(主席)
薩曼唐納
麥可法蘭克謹呈