總會稽核部門報告
致耶穌基督後期聖徒教會總會會長團
親愛的弟兄們:
耶穌基督後期聖徒教會有一稽核部門,獨立於教會其他各部門及運作之外來執行其任務;其總經理會定期直接向總會會長團報告。教會稽核部門人員由執業會計師、檢定合格之內部稽核員、檢定合格之資訊系統稽核員以及其他能力及資歷兼備的專業人員構成。
在總會會長團的指派下,教會稽核部門有權稽核教會在全世界各部門及其運作情形;並可取得一切與稽核教會的奉獻、支出及資源相關的紀錄、人事、財物與系統。稽核工作的執行依照專業稽核標準進行。風險乃是選擇進行稽核的主要考量因素。
2002年度教會基金的支出係經什一奉獻處理議會所核准。該議會乃根據啟示,由總會會長團、十二使徒定額組及總主教團組成。教會的預算及財務部門在什一奉獻處理議會的指導下,控管捐獻及支出之情形。奉獻收入與預算支出之管理情形,已稽核完畢並已提出報告。
根據我們所作的稽核,教會稽核部門認為,截至2002年12月31日止,在物資方面,所有的捐獻收入及經費開支,其管理皆符合核准的預算指南以及教會既定的政策和程序。
教會附屬機構的財務事務,均獨立於教會之外運作;在2002年,並非由教會稽核部門進行稽核。這些機構包括德撒律管理公司及其子公司,還有教會的高等教育機構,包括楊百翰大學。這些機構的財務事務以及相關管理皆由獨立的職業會計師事務所來進行稽核。然而,教會稽核部門證實,由各機構稽核委員會根據稽核結果所提出的報告都很妥當。
總會稽核部門總經理
瓊斯衛斯里
謹呈